Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2019NE000149
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a liberação de adiantamento para realização de serviços de manutenção das instalações, conforme especifica a RA 008/2019. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
2019NE000150
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a liberação de adiantamento para prestação de serviços conforme consta em RA 008/2019. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
2019NE000186
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias para servidor participar de etapa regionais em Anapurus conf. portaria 67 |
1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
2019NE000245
Dt. Emissão: Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ETAPA REGIONAL DO JEM.S 2019 NA CIDADE CAXIAS |
1.903,00 | 1.903,00 | 1.903,00 |
2019NE000322
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. adiantamento para despesas de material de consumo conforme r a n.10/2019. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
2019NE000323
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref,adiantamento para ocorrer serviços de terceiros conforme ra n.10/2019 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
2019NE000457
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEDEL - PROC 245579 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
2019NE000458
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEDEL - PROC 245579 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
Totais: | 15.806,00 | 15.806,00 | 15.806,00 |
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