CPF/CNPJ:
00022786546753
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
37319/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Adisntsmento para Despesa de Pronto Pagamento,Conforme RA N.001-2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000467 | 12/03/2019 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Adisntsmento para Despesa de Pronto Pagamento,Conforme RA N.001-2018
|
2019NE000467 | 12/03/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Adisntsmento para Despesa de Pronto Pagamento,Conforme RA N.001-2018
|
2019NL002003 | 29/03/2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004452 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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