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NOTA DE EMPENHO 2019NE010147

Favorecido

DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI - ME
R$ 82.833,91
 

CPF/CNPJ:

20005842000143

Emissão:

04/12/2019

Plano Interno:

001357

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã

Processo:

0242126/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Fundação da Criança e do Adolescente do Maran

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA 4ª PARCELA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAO LUIS, PAÇO DO LUMIAR E S.J. DE RIBAMAR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE010147 04/12/2019 82.833,91 82.833,91 82.833,91
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA 4ª PARCELA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAO LUIS, PAÇO DO LUMIAR E S.J. DE RIBAMAR
2019NE010147 04/12/2019 82.833,91 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA 4ª PARCELA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAO LUIS, PAÇO DO LUMIAR
2019NL021291 13/12/2019 0,00 82.833,91 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB073284 31/12/2019 0,00 0,00 82.833,91

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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