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NOTA DE EMPENHO 2019NE001622

Favorecido

PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ
R$ 4.068,00
 

CPF/CNPJ:

00056369891304

Emissão:

09/10/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

0221875/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. PAULO FERNANDO PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE GOVERNADOR DO ESTADO, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AS CIDADES DE BRASILIA-DF E SÃO PAULO - SP NO PERÍODO DE 09 A 13/10/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0221875/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001622 09/10/2019 4.068,00 4.068,00 4.068,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. PAULO FERNANDO PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE GOVERNADOR DO ESTADO, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AS CIDADES DE BRASILIA-DF E SÃO PAULO - SP NO PERÍODO DE 09 A 13/10/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0221875/2019.
2019NE001622 09/10/2019 4.068,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. PAULO FERNANDO PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE GOVERNADOR DO ESTADO, SR. CARLOS BRAND
2019NL004896 09/10/2019 0,00 4.068,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB049216 11/10/2019 0,00 0,00 4.068,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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