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NOTA DE EMPENHO 2019NE001027

Favorecido

PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ
R$ 989,50
 

CPF/CNPJ:

00056369891304

Emissão:

23/07/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

159207/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE DE SEGURANÇA DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO EM EXERCÍCIO DR CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM NAS CIDADES DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, GRAJAÚ, BARRA DO CORDA E COLINAS-NA NO PERÍODO DE 22, 23, 25, 26, 27, 28 E 29/07/2019 CONFORME PROCESSO Nº 159207/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001027 23/07/2019 989,50 989,50 989,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE DE SEGURANÇA DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO EM EXERCÍCIO DR CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM NAS CIDADES DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, GRAJAÚ, BARRA DO CORDA E COLINAS-NA NO PERÍODO DE 22, 23, 25, 26, 27, 28 E 29/07/2019 CONFORME PROCESSO Nº 159207/2019.
2019NE001027 23/07/2019 989,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS JÁ PAGAS PELA SEPLAN - MA CONFORME OFICIO Nº 624 / 2019 SEGOV - MA DE 02/09/2019.
2019NL004166 25/07/2019 0,00 989,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB043282 17/09/2019 0,00 0,00 989,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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