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NOTA DE EMPENHO 2019NE000423

Favorecido

PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ
R$ 378,00
 

CPF/CNPJ:

00056369891304

Emissão:

11/04/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

749050/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIARIA. VIAGEM PARA TIMON-MA EM 12/04/2019. 1,0 DIARIA. COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO. PROCESSO Nº 749050/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000423 11/04/2019 378,00 378,00 378,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA. VIAGEM PARA TIMON-MA EM 12/04/2019. 1,0 DIARIA. COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO. PROCESSO Nº 749050/2019
2019NE000423 11/04/2019 378,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIA. VIAGEM PARA TIMON-MA EM 12/04/2019. 1,0 DIARIA. COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO. PRO
2019NL001310 11/04/2019 0,00 378,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB007255 15/04/2019 0,00 0,00 378,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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