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NOTA DE EMPENHO 2019NE001034

Favorecido

LORENA NASCIMENTO LIMA RIBEIRO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00001815070307

Emissão:

04/12/2019

Plano Interno:

000210

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

264034/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão da Política de Comunicação Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento do Processo nº. 264041/2019, concessão de 02 diárias conforme Memorando nº. 199/2019 para Cobertura Jornalística da Agenda Institucional do Governador Flávio Dino, em Brasília-DF, no período de 12 à 13/12/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001034 04/12/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 264041/2019, concessão de 02 diárias conforme Memorando nº. 199/2019 para Cobertura Jornalística da Agenda Institucional do Governador Flávio Dino, em Brasília-DF, no período de 12 à 13/12/2019.
2019NE001034 04/12/2019 786,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: viagem cancelada devido a suspensão da agenda_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE001138, 110121-00001 2019NL004762
2019NE001138 30/12/2019 -786,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 264041/2019, concessão de 02 diárias conforme Memorando nº. 199/2019 para Cobertura Jornalística da Agenda Institucional do
2019NL004076 04/12/2019 0,00 786,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: viagem cancelada devido a suspensão da agenda_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE001138, 110121-00001 2019NL004762
2019NE001138 30/12/2019 0,00 -786,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB066174 11/12/2019 0,00 0,00 786,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: viagem cancelada devido a suspensão da agenda_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE001138, 110121-00001 2019NL004762
2019NE001138 30/12/2019 0,00 0,00 -786,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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