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NOTA DE EMPENHO 2019NE000104

Favorecido

LORENA DUAILIBE CARVALHO
R$ 1.179,00
 

CPF/CNPJ:

00078584159304

Emissão:

09/04/2019

Plano Interno:

000192

Função:

ESSENCIAL A JUSTICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

55859/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Assessoramento e Representação Jurídica do Estado

Unidade Gestora:

Procuradoria Geral do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho de Despesa ref. a concessão de diárias conforme Portaria PGE n:042/2019-RH

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000104 09/04/2019 1.179,00 1.179,00 1.179,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de Despesa ref. a concessão de diárias conforme Portaria PGE n:042/2019-RH
2019NE000104 09/04/2019 1.179,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação ref. a concessão de diárias conforme Portaria PGE n:042/2019-RH
2019NL000890 09/04/2019 0,00 1.179,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB006474 15/04/2019 0,00 0,00 1.179,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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