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NOTA DE EMPENHO 2019NE002225

Favorecido

RONALD DE JESUS CARNEIRO SENA
R$ 600,00
 

CPF/CNPJ:

00061931314349

Emissão:

25/09/2019

Plano Interno:

000011

Função:

LEGISLATIVA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

4310/2019-AL

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Legislativa

Unidade Gestora:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação:

Atuação Legislativa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS - MA__PERÍODO: 26 A 27/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 803/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002225 25/09/2019 600,00 600,00 600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS - MA__PERÍODO: 26 A 27/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 803/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL
2019NE002225 25/09/2019 600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE ESPERANTINÓPOLIS - MA NO PERÍODO DE 26 A 27/09/19 PROCESSO 4310/2019.
2019NL005037 25/09/2019 0,00 600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000747 01/10/2019 0,00 0,00 600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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