CPF/CNPJ:
00061931314349
Emissão:
25/09/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
4310/2019-AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS - MA__PERÍODO: 26 A 27/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 803/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002225 | 25/09/2019 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS - MA__PERÍODO: 26 A 27/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 803/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL
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2019NE002225 | 25/09/2019 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE ESPERANTINÓPOLIS - MA NO PERÍODO DE 26 A 27/09/19 PROCESSO 4310/2019.
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2019NL005037 | 25/09/2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000747 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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