CPF/CNPJ:
00047465360315
Emissão:
21/02/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
0913/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 19/02 A 28/02/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 00089/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000279 | 21/02/2019 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 19/02 A 28/02/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 00089/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA.
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2019NE000279 | 21/02/2019 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 19/02 A 28/02/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 00089/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM A SERVIÇO DA PRESI
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2019NL000471 | 28/02/2019 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000095 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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