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NOTA DE EMPENHO 2019NE000278

Favorecido

FRANCISCO JOSE SOUSA LUCAS
R$ 3.200,00
 

CPF/CNPJ:

00043160506304

Emissão:

21/02/2019

Plano Interno:

000011

Função:

LEGISLATIVA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

0913/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Legislativa

Unidade Gestora:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação:

Atuação Legislativa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 19/02 A 28/02/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 00090/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000278 21/02/2019 3.200,00 3.200,00 3.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 19/02 A 28/02/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 00090/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA.
2019NE000278 21/02/2019 3.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 19/02 A 28/02/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 00090/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM A SERVIÇO DA PRESI
2019NL000470 28/02/2019 0,00 3.200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000095 28/02/2019 0,00 0,00 3.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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