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NOTA DE EMPENHO 2019NE000166

Favorecido

CARLOS ROQUE NEVES FILHO
R$ 640,00
 

CPF/CNPJ:

00032480342387

Emissão:

22/01/2019

Plano Interno:

000011

Função:

LEGISLATIVA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

0263/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Legislativa

Unidade Gestora:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação:

Atuação Legislativa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 24 A 25/01/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00059/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000166 22/01/2019 640,00 640,00 640,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 24 A 25/01/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00059/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA.
2019NE000166 22/01/2019 640,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 24 A 25/01/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00059/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊN
2019NL000287 22/01/2019 0,00 640,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 24 A 25/01/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00059/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊN
2019NL000049 22/02/2019 0,00 640,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento da NL-000049.
2019NL000286 22/02/2019 0,00 -640,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000029 08/02/2019 0,00 0,00 640,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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