CPF/CNPJ:
00032480342387
Emissão:
22/01/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
0263/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 24 A 25/01/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00059/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000166 | 22/01/2019 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 24 A 25/01/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00059/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA.
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2019NE000166 | 22/01/2019 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 24 A 25/01/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00059/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊN
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2019NL000287 | 22/01/2019 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 24 A 25/01/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 00059/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊN
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2019NL000049 | 22/02/2019 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento da NL-000049.
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2019NL000286 | 22/02/2019 | 0,00 | -640,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000029 | 08/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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