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NOTA DE EMPENHO 2019NE000261

Favorecido

ANDRESSA EVANGELISTA AIRES ROCHA
R$ 2.595,00
 

CPF/CNPJ:

00002068950383

Emissão:

11/10/2019

Plano Interno:

001431

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

221821/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência dos Servidores do Es

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

TRATA-SE DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE 17 DIÁRIAS A SERVIDORA ANDRESSA EVANGELISTA AIRES ROCHA, REFERENTE AOS DIAS::07 A 10/10/2019 - 14 A 17/10/2019 - 22 A 24/10/2019 - 29 A 31/10/2019 E 05 A 06/11/2019. PARA ACOMPANHAR E PROCEDER O INVENTARIO FÍSICO-FINANCEIRO GERAL DE BENS IMOVEIS DO FEPA, QUANTO AO CONTROLE DE GERENCIAMENTO DOS BENS. CONFORME PROCESSO 221821/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000261 11/10/2019 2.595,00 2.595,00 2.595,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRATA-SE DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE 17 DIÁRIAS A SERVIDORA ANDRESSA EVANGELISTA AIRES ROCHA, REFERENTE AOS DIAS::07 A 10/10/2019 - 14 A 17/10/2019 - 22 A 24/10/2019 - 29 A 31/10/2019 E 05 A 06/11/2019. PARA ACOMPANHAR E PROCEDER O INVENTARIO FÍSICO-FINANCEIRO GERAL DE BENS IMOVEIS DO FEPA, QUANTO AO CONTROLE DE GERENCIAMENTO DOS BENS. CONFORME PROCESSO 221821/2019
2019NE000261 11/10/2019 2.941,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 261 , pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2019NE000294, 580204-58204 2019NL001530
2019NE000294 05/11/2019 -346,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TRATA-SE DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE 17 DIÁRIAS A SERVIDORA ANDRESSA EVANGELISTA AIRES ROCHA, REFERENTE AOS DIAS::07 A 10/10/2019 - 14 A 17/10/2019 -
2019NL001358 11/10/2019 0,00 2.941,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 261 , pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2019NE000294, 580204-58204 2019NL001530
2019NE000294 05/11/2019 0,00 -346,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB049978 14/10/2019 0,00 0,00 2.941,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 261 , pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2019NE000294, 580204-58204 2019NL001530
2019NE000294 05/11/2019 0,00 0,00 -346,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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