CPF/CNPJ:
00002068950383
Emissão:
11/10/2019
Plano Interno:
001431
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
221821/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
TRATA-SE DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE 17 DIÁRIAS A SERVIDORA ANDRESSA EVANGELISTA AIRES ROCHA, REFERENTE AOS DIAS::07 A 10/10/2019 - 14 A 17/10/2019 - 22 A 24/10/2019 - 29 A 31/10/2019 E 05 A 06/11/2019. PARA ACOMPANHAR E PROCEDER O INVENTARIO FÍSICO-FINANCEIRO GERAL DE BENS IMOVEIS DO FEPA, QUANTO AO CONTROLE DE GERENCIAMENTO DOS BENS. CONFORME PROCESSO 221821/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000261 | 11/10/2019 | 2.595,00 | 2.595,00 | 2.595,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRATA-SE DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE 17 DIÁRIAS A SERVIDORA ANDRESSA EVANGELISTA AIRES ROCHA, REFERENTE AOS DIAS::07 A 10/10/2019 - 14 A 17/10/2019 - 22 A 24/10/2019 - 29 A 31/10/2019 E 05 A 06/11/2019. PARA ACOMPANHAR E PROCEDER O INVENTARIO FÍSICO-FINANCEIRO GERAL DE BENS IMOVEIS DO FEPA, QUANTO AO CONTROLE DE GERENCIAMENTO DOS BENS. CONFORME PROCESSO 221821/2019
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2019NE000261 | 11/10/2019 | 2.941,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 261 , pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2019NE000294, 580204-58204 2019NL001530
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2019NE000294 | 05/11/2019 | -346,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TRATA-SE DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE 17 DIÁRIAS A SERVIDORA ANDRESSA EVANGELISTA AIRES ROCHA, REFERENTE AOS DIAS::07 A 10/10/2019 - 14 A 17/10/2019 -
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2019NL001358 | 11/10/2019 | 0,00 | 2.941,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 261 , pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2019NE000294, 580204-58204 2019NL001530
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2019NE000294 | 05/11/2019 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049978 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.941,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 261 , pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2019NE000294, 580204-58204 2019NL001530
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2019NE000294 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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