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NOTA DE EMPENHO 2019NE001654

Favorecido

ANTONIO FERREIRA PENHA
R$ 532,00
 

CPF/CNPJ:

00030324858353

Emissão:

23/08/2019

Plano Interno:

001063

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

179059/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA TURIACU/MA, PERIODO 29/08 A 01/09/2019, FINS III DIA DE CAMPO DE ABACAXI TURIACU/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001654 23/08/2019 532,00 532,00 532,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA TURIACU/MA, PERIODO 29/08 A 01/09/2019, FINS III DIA DE CAMPO DE ABACAXI TURIACU/MA.
2019NE001654 23/08/2019 532,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA TURIACU/MA, PERIODO 29/08 A 01/09/2019, FINS III DIA DE CAMPO DE ABACAXI TURIACU/MA.
2019NL006067 23/08/2019 0,00 532,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB037289 27/08/2019 0,00 0,00 532,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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