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NOTA DE EMPENHO 2019NE001365

Favorecido

ANTONIO FERREIRA PENHA
R$ 3.900,00
 

CPF/CNPJ:

00030324858353

Emissão:

18/07/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

149332/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA CAMPO GRANDE/MS, PERIODO 18 A 30/07/2019, FINS 71.SBPC.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001365 18/07/2019 3.900,00 3.900,00 3.900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA CAMPO GRANDE/MS, PERIODO 18 A 30/07/2019, FINS 71.SBPC.
2019NE001365 18/07/2019 3.900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA CAMPO GRANDE/MS, PERIODO 18 A 30/07/2019, FINS 71.SBPC.
2019NL004708 18/07/2019 0,00 3.900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB029025 19/07/2019 0,00 0,00 3.900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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