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NOTA DE EMPENHO 2019NE000735

Favorecido

LETICIA LEITE ROLIM
R$ 1.388,00
 

CPF/CNPJ:

00003652655354

Emissão:

11/11/2019

Plano Interno:

000771

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

1910300021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Especial do Meio Ambiente

Ação:

Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente

Fonte:

Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000

Descrição

NE para custear despesa de diárias para participação no IV Curso de Gestão, Fiscalização e Execução de contratos Segundo a Nova IN nº 05/2017, que será realizado em Brasília/DF, conforme o processo.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000735 11/11/2019 1.388,00 1.388,00 1.388,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa de diárias para participação no IV Curso de Gestão, Fiscalização e Execução de contratos Segundo a Nova IN nº 05/2017, que será realizado em Brasília/DF, conforme o processo.
2019NE000735 11/11/2019 1.388,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa de diárias para participação no IV Curso de Gestão, Fiscalização e Execução de contratos Segundo a Nova IN nº 05/2017, que ser
2019NL001483 11/11/2019 0,00 1.388,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB057535 12/11/2019 0,00 0,00 1.388,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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