Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE000103

Favorecido

RAIMUNDO NONATO SANTOS SA
R$ 42.341,44
 

CPF/CNPJ:

00025742892349

Emissão:

04/02/2019

Plano Interno:

000731

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Jetons e Gratificações a Conselheiros

Processo:

17551/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN - Valor Anual

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000103 04/02/2019 42.341,44 42.341,44 42.341,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN - Valor Anual
2019NE000103 04/02/2019 3.420,80 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DE CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE,CONSELHEIROS E SECRETARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MARANHÃO - CETRAN,MÊS DE FEVEREIRO/2019,PROCESSO 39635/2019.
2019NE000118 27/02/2019 3.538,24 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE CETRAN-MA DO MES DE MARÇO/2019 PROCESSO: 59583/2019
2019NE000683 26/03/2019 3.538,24 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO NE 103 REFERENTE A CETRAN, PROCESSO 84056/2019.
2019NE000986 25/04/2019 3.538,24 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DO CETRAN/MA, MES DE MAIO/2019.
2019NE001598 28/05/2019 3.538,24 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORFO RE. AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇOES DO CETRAN MES DE JUNHO/2019
2019NE001912 25/06/2019 3.538,24 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÃNSITO-CETRAN MES DE JULHO/2019 PROCESSO 158033/2019
2019NE002248 26/07/2019 3.538,24 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 189324/2019
2019NE002663 29/08/2019 3.538,24 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE SETEMBRO, PROCESSO Nº219183/2019
2019NE002988 26/09/2019 3.538,24 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº235899/2019
2019NE003313 25/10/2019 3.538,24 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA, MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 261255/2019
2019NE003662 27/11/2019 3.538,24 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 274203/2019
2019NE003848 13/12/2019 3.538,24 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN -
2019NL000051 04/02/2019 0,00 3.420,80 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN -
2019NL000084 27/02/2019 0,00 3.538,24 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A CETRAN-MA DO MES DE MARÇO/2019 PROCESSO : 59583/2019
2019NL001496 26/03/2019 0,00 3.538,24 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN -
2019NL002724 25/04/2019 0,00 3.538,24 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN -M
2019NL004344 28/05/2019 0,00 3.538,24 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DO CETRAN MES DE JUNHO/2019
2019NL005622 25/06/2019 0,00 3.538,24 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÃNSITO-CETRAN MES DE JULHO/2019 PROCESSO 158033/2019
2019NL007016 26/07/2019 0,00 3.538,24 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN -
2019NL008274 29/08/2019 0,00 3.538,24 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE SETEMBRO, PROCESSO Nº209183/2019
2019NL009529 26/09/2019 0,00 3.538,24 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE SETEMBRO, PROCESSO Nº209183/2019
2019NL009519 26/09/2019 0,00 3.535,24 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR VALOR INCORRETO
2019NL009528 26/09/2019 0,00 -3.535,24 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº235899/2019
2019NL010713 25/10/2019 0,00 3.538,24 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA, MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 261255/2019
2019NL011905 27/11/2019 0,00 3.538,24 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 274203/2019
2019NL012632 13/12/2019 0,00 3.538,24 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB001771 13/02/2019 0,00 0,00 3.420,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000146 01/03/2019 0,00 0,00 3.538,24
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB003374 28/03/2019 0,00 0,00 3.538,24
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB010079 29/04/2019 0,00 0,00 3.538,24
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB018208 30/05/2019 0,00 0,00 3.538,24
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB024277 27/06/2019 0,00 0,00 3.538,24
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB030853 29/07/2019 0,00 0,00 3.538,24
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB038626 30/08/2019 0,00 0,00 3.538,24
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB046029 27/09/2019 0,00 0,00 3.538,24
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB053455 28/10/2019 0,00 0,00 3.538,24
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB062492 28/11/2019 0,00 0,00 3.538,24
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB072301 26/12/2019 0,00 0,00 3.538,24

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,