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NOTA DE EMPENHO 2019NE015511

Favorecido

SAMIRA SIMAS DE SOUSA
R$ 786,00
 

CPF/CNPJ:

00027197182387

Emissão:

06/11/2019

Plano Interno:

000581

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

4982463/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07/11/2019 A 09/11/2019 P/PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL INOVAÇÃO SOCIAL PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS NO TRECHO SÃO LUÍS/MA/RECIFE/PE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE015511 06/11/2019 786,00 786,00 786,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07/11/2019 A 09/11/2019 P/PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL INOVAÇÃO SOCIAL PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS NO TRECHO SÃO LUÍS/MA/RECIFE/PE
2019NE015511 06/11/2019 786,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07/11/2019 A 09/11/2019 P/PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL INOVAÇÃO SOCIAL PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS NO T
2019NL029923 06/11/2019 0,00 786,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB056482 08/11/2019 0,00 0,00 786,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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