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NOTA DE EMPENHO 2019NE017979

Favorecido

NADYA CHRISTINA G DUTRA
R$ 786,00
 

CPF/CNPJ:

00001821196376

Emissão:

26/11/2019

Plano Interno:

000633

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

5000242/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/12/2019 A 06/12/2019 P/PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ENFRENTANDO OS DESAFIOS EDUCACIONAIS NO TRECHO SÃO LUÍS/MA SÃO PAULO/SP.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE017979 26/11/2019 786,00 786,00 786,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/12/2019 A 06/12/2019 P/PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ENFRENTANDO OS DESAFIOS EDUCACIONAIS NO TRECHO SÃO LUÍS/MA SÃO PAULO/SP.
2019NE017979 26/11/2019 786,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/12/2019 A 06/12/2019 P/PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ENFRENTANDO OS DESAFIOS EDUCACIONAIS NO TRECHO SÃO LUÍS/MA SÃO PAU
2019NL033837 26/11/2019 0,00 786,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB062010 27/11/2019 0,00 0,00 786,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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