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NOTA DE EMPENHO 2019NE013864

Favorecido

ANDRE BELLO DE SA ROSAS COSTA
R$ 1.038,00
 

CPF/CNPJ:

00000031091350

Emissão:

10/10/2019

Plano Interno:

000633

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4961055/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20/10/2019 A 26/10/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/BACABAL/DOM PEDRO/SÃO JOÃO DOS PATOS/SANTA HELENA;/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE013864 10/10/2019 1.038,00 1.038,00 1.038,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20/10/2019 A 26/10/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/BACABAL/DOM PEDRO/SÃO JOÃO DOS PATOS/SANTA HELENA;/MA
2019NE013864 10/10/2019 1.038,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20/10/2019 A 26/10/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/BACABAL/DOM PEDRO/SÃO JOÃO DOS PATOS/SANTA HELENA;/MA
2019NL027126 10/10/2019 0,00 1.038,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB049541 14/10/2019 0,00 0,00 1.038,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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