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NOTA DE EMPENHO 2019NE005043

Favorecido

ANDRE BELLO DE SA ROSAS COSTA
R$ 786,00
 

CPF/CNPJ:

00000031091350

Emissão:

25/06/2019

Plano Interno:

000581

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

4870279/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

empenho referente a diarias/trecho slz/joao pessoa pb/slz/periodo 25 a 27.06.2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE005043 25/06/2019 786,00 786,00 786,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a diarias/trecho slz/joao pessoa pb/slz/periodo 25 a 27.06.2019
2019NE005043 25/06/2019 786,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a diarias/trecho slz/joao pessoa pb/slz/periodo 25 a 27.06.2019
2019NL010181 25/06/2019 0,00 786,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB023935 27/06/2019 0,00 0,00 786,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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