CPF/CNPJ:
00087063590359
Emissão:
11/12/2019
Plano Interno:
000523
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
270632/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE APICUM-AÇU E MARANHÃOZINHO NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019 PARA REALIZAR MONITORAMENTO DOS TÉCNICOS DO BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO PARA A BUSCA ATIVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000897 | 11/12/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE APICUM-AÇU E MARANHÃOZINHO NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019 PARA REALIZAR MONITORAMENTO DOS TÉCNICOS DO BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO PARA A BUSCA ATIVA.
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2019NE000897 | 11/12/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE APICUM-AÇU E MARANHÃOZINHO NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019 PARA REALIZAR MONITORAMENTO DOS TÉCNICOS
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2019NL002150 | 11/12/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066566 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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