CPF/CNPJ:
00005398225316
Emissão:
18/11/2019
Plano Interno:
000523
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
250554/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF.5 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA-MA, NO PERIODO DE 18 A 22/11/2019 P/REALIZAR O MONITORAMENTO DOS TECNICOS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO PARA BUSCA ATIVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000795 | 18/11/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.5 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA-MA, NO PERIODO DE 18 A 22/11/2019 P/REALIZAR O MONITORAMENTO DOS TECNICOS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO PARA BUSCA ATIVA.
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2019NE000795 | 18/11/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF.5 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA-MA, NO PERIODO DE 18 A 22/11/2019 P/REALIZAR O MONITORAMENTO DOS TECNICOS QUE COMPÕEM AS EQUIPE
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2019NL001817 | 18/11/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059608 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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