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NOTA DE EMPENHO 2019NE000367

Favorecido

RAYNAYRA DE SOUSA COSTA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00005600542380

Emissão:

15/08/2019

Plano Interno:

000196

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

46102/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Casa Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

- CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PORTARIA NR: 641/2019__- QUANTIDADE: 3,5 (TRÊS E MEIA)__- PERÍODO: 21 A 24/08/2019__- DESTINO: MACEIO/AL__- VALOR UNITÁRIO: 393,00 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000367 15/08/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PORTARIA NR: 641/2019__- QUANTIDADE: 3,5 (TRÊS E MEIA)__- PERÍODO: 21 A 24/08/2019__- DESTINO: MACEIO/AL__- VALOR UNITÁRIO: 393,00 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS)
2019NE000367 15/08/2019 1.572,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO NR.367/2019 POR LANÇAMENTO INDEVIDO
2019NE000373 15/08/2019 -1.572,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS - DIÁRIAS - PORTARIA NR: 641/2019__- QUANTIDADE: 3,5 (TRÊS E MEIA)__- PERÍODO: 21 A 24/08/2019__- DESTINO: MACEIO/AL__- VALO
2019NL001354 15/08/2019 0,00 1.375,50 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento por erro no valor da nota de empenho nr.367/2018
2019NL001383 15/08/2019 0,00 -1.375,50 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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