CPF/CNPJ:
00078379580397
Emissão:
15/08/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
154054/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO, Nº 100/2019, EM FAVOR DA SERVIDORA: MARIA DO CARMO LOPES SANTOS, CONF. PROC. 154054/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE005097 | 15/08/2019 | 997,97 | 997,97 | 997,97 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO, Nº 100/2019, EM FAVOR DA SERVIDORA: MARIA DO CARMO LOPES SANTOS, CONF. PROC. 154054/2019.
|
2019NE005097 | 15/08/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DA RA-100 PRO:240025/19 MARIA DO CARMO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE007498, 560101-00001 2019NL017193
|
2019NE007498 | 01/11/2019 | -2,03 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO, Nº 100/2019, EM FAVOR DA SERVIDORA: MARIA DO CARMO LOPES SANTOS, CONF. PROC. 154054/2019.
|
2019NL011004 | 15/08/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DA RA-100 PRO:240025/19 MARIA DO CARMO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE007498, 560101-00001 2019NL017193
|
2019NE007498 | 01/11/2019 | 0,00 | -2,03 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036773 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DA RA-100 PRO:240025/19 MARIA DO CARMO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE007498, 560101-00001 2019NL017193
|
2019NE007498 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -2,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,