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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000149

Dt. Emissão:
Descrição: pagamentos de diárias para cust, desp. rosario-icatu

86,50 86,50 86,50
2019NE000677

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS, ROSÁRIO-ICATU

86,50 86,50 86,50
2019NE000759

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref. a adiantamento em favor do servidor: valter estevam, conf. ra. 006/2019 e proc. 49759/2019.

3.999,26 3.999,26 3.999,26
2019NE000951

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP, DE ROSÁRIO-BARREIRINHAS, 13/03/2019

86,50 86,50 86,50
2019NE001407

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref diarias de rosariuo/santa rita no dia 08/04

86,50 86,50 86,50
2019NE001670

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUST, DESP, ROSARIO-SANTA RITA. 02/04/2019

86,50 86,50 86,50
2019NE002857

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. ROSÁRIO-MORROS. 15/05/2019

86,50 86,50 86,50
2019NE002907

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. ROSÁRIO-SANTA RITA, , 22/05/2019

86,50 86,50 86,50
2019NE003813

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref diarias de rosario/sao luis no di

86,50 86,50 86,50
2019NE003964

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; ROSÁRIO-ICATU. 28/06/2019

86,50 86,50 86,50
2019NE005186

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA DE ROSARIO- MA, PARA SANTA RITA- MA

86,50 86,50 86,50
2019NE005485

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 119/2019, EM FAVOR DE: VALTER ESTEVAM SERRA JUNIOR, CONF. PROC. 180057/2019.

994,40 994,40 994,40
2019NE008018

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO RA-174 PRO:247236/19 VALTER

1.999,04 1.999,04 1.999,04
2019NE008019

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO RA-174 PRO:247236/19 VALTER

1.680,00 1.680,00 1.680,00
Totais: 9.537,70 9.537,70 9.537,70

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