CPF/CNPJ:
00005480963414
Emissão:
23/10/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
226508/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CERTIFICAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA RA-154 PRO:226508/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE007237 | 23/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CERTIFICAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA RA-154 PRO:226508/19
|
2019NE007237 | 23/10/2019 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-154 DO PRO:280136/19 GETÚLIO AVELAR_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE009239, 560101-00001 2019NL021323
|
2019NE009239 | 20/12/2019 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA RA-154 PRO:226508/19
|
2019NL016556 | 23/10/2019 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-154 DO PRO:280136/19 GETÚLIO AVELAR_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE009239, 560101-00001 2019NL021323
|
2019NE009239 | 20/12/2019 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060808 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-154 DO PRO:280136/19 GETÚLIO AVELAR_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE009239, 560101-00001 2019NL021323
|
2019NE009239 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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