CPF/CNPJ:
00058611584368
Emissão:
19/07/2019
Plano Interno:
001336
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
153606/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PENALVA/ MA, NO PERÍODO DE 19 A 20/07/2019, CONFORME PROCESSO N°153606/2019 E PORTARIA N°163 - SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000618 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PENALVA/ MA, NO PERÍODO DE 19 A 20/07/2019, CONFORME PROCESSO N°153606/2019 E PORTARIA N°163 - SRH/UGAM.
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2019NE000618 | 19/07/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME O FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001172, 540101-00001 2019NL003232
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2019NE001172 | 01/11/2019 | -346,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PENALVA/ MA, NO PERÍODO DE 19 A 20/07/2019, CONFORME PROCESSO N°153606/2
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2019NL001517 | 19/07/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME O FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001172, 540101-00001 2019NL003232
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2019NE001172 | 01/11/2019 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029470 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME O FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001172, 540101-00001 2019NL003232
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2019NE001172 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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