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NOTA DE EMPENHO 2019NE000608

Favorecido

LUIZ HENRIQUE FONTES WANDERLEY
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00044441274220

Emissão:

19/07/2019

Plano Interno:

001336

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

153930/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P

Ação:

Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU, PERITORÓ E PEDRO DO ROSÁRIO, NO PERÍODO DE 21 A 24/07/2019, CONFORME PROCESSO N°153930/2019 E PORTARIA N°166 - SRH/UGAM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000608 19/07/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU, PERITORÓ E PEDRO DO ROSÁRIO, NO PERÍODO DE 21 A 24/07/2019, CONFORME PROCESSO N°153930/2019 E PORTARIA N°166 - SRH/UGAM.
2019NE000608 19/07/2019 612,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001433, 540101-00001 2019NL003834
2019NE001433 09/12/2019 -612,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU, PERITORÓ E PEDRO DO ROSÁRIO, NO PERÍODO DE 21 A 24/07/2019,
2019NL001507 19/07/2019 0,00 612,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001433, 540101-00001 2019NL003834
2019NE001433 09/12/2019 0,00 -612,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB029469 23/07/2019 0,00 0,00 612,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001433, 540101-00001 2019NL003834
2019NE001433 09/12/2019 0,00 0,00 -612,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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