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NOTA DE EMPENHO 2019NE000621

Favorecido

LUIS CARLOS DOS SANTOS CINTRA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00005550882353

Emissão:

22/07/2019

Plano Interno:

001328

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

153673/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P

Ação:

Enfrentamento às Violências na Perspectiva dos Direitos Humanos

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO N° 153673/2019 E PORTARIA N°168 - SRH/UGAM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000621 22/07/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO N° 153673/2019 E PORTARIA N°168 - SRH/UGAM.
2019NE000621 22/07/2019 519,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001510, 540101-00001 2019NL004022
2019NE001510 31/12/2019 -519,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO N°
2019NL001528 22/07/2019 0,00 519,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001510, 540101-00001 2019NL004022
2019NE001510 31/12/2019 0,00 -519,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB030278 26/07/2019 0,00 0,00 519,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001510, 540101-00001 2019NL004022
2019NE001510 31/12/2019 0,00 0,00 -519,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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