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NOTA DE EMPENHO 2019NE000916

Favorecido

TASSIA AGUIAR DE SOUZA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00000460509306

Emissão:

27/09/2019

Plano Interno:

001333

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

210295/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P

Ação:

Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA GRANDE -MA, NO PERIODO DE 30/09 A 01/10/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000916 27/09/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA GRANDE -MA, NO PERIODO DE 30/09 A 01/10/2019
2019NE000916 27/09/2019 346,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001235, 540101-00001 2019NL003424
2019NE001235 12/11/2019 -346,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA GRANDE -MA, NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2019
2019NL002483 27/09/2019 0,00 346,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001235, 540101-00001 2019NL003424
2019NE001235 12/11/2019 0,00 -346,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB046521 30/09/2019 0,00 0,00 346,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001235, 540101-00001 2019NL003424
2019NE001235 12/11/2019 0,00 0,00 -346,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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