CPF/CNPJ:
06062038000175
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Taxas
Processo:
62610/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ART. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA P/ OBRAS DA SINFRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000213 | 29/03/2019 | 453,00 | 453,00 | 453,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ART. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA P/ OBRAS DA SINFRA.
|
2019NE000213 | 29/03/2019 | 453,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ART. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA P/ OBRAS DA SINFRA.
|
2019NL000890 | 29/03/2019 | 0,00 | 453,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ART. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA P/ OBRAS DA SINFRA.
|
2019NL000899 | 29/03/2019 | 0,00 | 226,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ART. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA P/ OBRAS DA SINFRA.
|
2019NL000900 | 29/03/2019 | 0,00 | 226,50 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2019NL000898 | 29/03/2019 | 0,00 | -453,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004736 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 226,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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