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NOTA DE EMPENHO 2019NE002183

Favorecido

CLAIRE FELFILI DA CUNHA
R$ 778,50
 

CPF/CNPJ:

00093875452100

Emissão:

21/11/2019

Plano Interno:

001298

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

256796/19

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

4,5 (QUATRO E MEIA ) DIÁRIAS PARA VISTORIAR E FISCALIZAR OBRAS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002183 21/11/2019 778,50 778,50 778,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4,5 (QUATRO E MEIA ) DIÁRIAS PARA VISTORIAR E FISCALIZAR OBRAS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS
2019NE002183 21/11/2019 778,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4,5 (QUATRO E MEIA ) DIÁRIAS PARA VISTORIAR E FISCALIZAR OBRAS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS
2019NL008964 06/12/2019 0,00 778,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB065779 09/12/2019 0,00 0,00 778,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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