Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE000690

Favorecido

CLAIRE FELFILI DA CUNHA
R$ 778,50
 

CPF/CNPJ:

00093875452100

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

001298

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

123485/19

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIÁRIA FISCALIZAR E VISTORIAR OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA CONF. PROC. 123485/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000690 10/06/2019 778,50 778,50 778,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA FISCALIZAR E VISTORIAR OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA CONF. PROC. 123485/19
2019NE000690 10/06/2019 778,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA FISCALIZAR E VISTORIAR OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA CONF. PROC. 123485/19
2019NL002972 17/06/2019 0,00 778,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB022685 18/06/2019 0,00 0,00 778,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,