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NOTA DE EMPENHO 2019NE002218

Favorecido

FREDSON ROBERTO PRIVADO MONTEIRO
R$ 535,50
 

CPF/CNPJ:

00080246486368

Emissão:

22/11/2019

Plano Interno:

001298

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

258902/19

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

VALOR REF. 5,5 DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE CONDUZIR EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA SINFRA, DENTRO DO ESTADO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002218 22/11/2019 535,50 535,50 535,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. 5,5 DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE CONDUZIR EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA SINFRA, DENTRO DO ESTADO.
2019NE002218 22/11/2019 841,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação do empenho proc. 258902/19
2019NE002629 31/12/2019 -306,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. 5,5 DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE CONDUZIR EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA SINFRA, DENTRO DO ESTADO.
2019NL008257 25/11/2019 0,00 841,50 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO INDEVIDA, REALIZADA INCORRETAMENTE
2019NL008511 25/11/2019 0,00 -841,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. 5,5 DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE CONDUZIR EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA SINFRA, DENTRO DO ESTADO.
2019NL008514 28/11/2019 0,00 535,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB062942 29/11/2019 0,00 0,00 535,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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