CPF/CNPJ:
00060077382307
Emissão:
13/06/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Serviços Funerários
Processo:
126274/19
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGEM DE FERRY BOAT. CONF. SA: 025/19. PROC. 126274/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000683 | 13/06/2019 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGEM DE FERRY BOAT. CONF. SA: 025/19. PROC. 126274/19
|
2019NE000683 | 13/06/2019 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de adiantamento não utilizado. SA 25/2019. Proc. de Prestação de Contas nº 146532/19_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001232, 530101-00001 2019NL005424
|
2019NE001232 | 29/08/2019 | -20,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGEM DE FERRY BOAT. CONF. SA: 025/19. PROC. 126274/19
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2019NL002938 | 13/06/2019 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de adiantamento não utilizado. SA 25/2019. Proc. de Prestação de Contas nº 146532/19_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001232, 530101-00001 2019NL005424
|
2019NE001232 | 29/08/2019 | 0,00 | -20,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022148 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de adiantamento não utilizado. SA 25/2019. Proc. de Prestação de Contas nº 146532/19_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001232, 530101-00001 2019NL005424
|
2019NE001232 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -20,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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