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NOTA DE EMPENHO 2019NE000780

Favorecido

FERNANDO SANTANA ROSA
R$ 778,50
 

CPF/CNPJ:

00046728481320

Emissão:

28/06/2019

Plano Interno:

001298

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

129371/19

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIÁRIA ( 4,5) QUATRO E MEIA VISTORIAR OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA. CONF. PROC. 129371/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000780 28/06/2019 778,50 778,50 778,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA ( 4,5) QUATRO E MEIA VISTORIAR OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA. CONF. PROC. 129371/19
2019NE000780 28/06/2019 778,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA ( 4,5) QUATRO E MEIA VISTORIAR OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA. CONF. PROC. 129371/19
2019NL003272 28/06/2019 0,00 778,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB024950 01/07/2019 0,00 0,00 778,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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