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NOTA DE EMPENHO 2019NE000355

Favorecido

VALDIMIRO VERAS
R$ 200,00
 

CPF/CNPJ:

00025070185349

Emissão:

07/05/2019

Plano Interno:

001298

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

Serviços Funerários

Processo:

93819/19

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE FERRY BOAT CONF. SA: 0015/19. PROC. 93819/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000355 07/05/2019 200,00 200,00 200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE FERRY BOAT CONF. SA: 0015/19. PROC. 93819/19
2019NE000355 07/05/2019 230,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de adiantamento não utilizado. SA nº 015/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE000629, 530101-00001 2019NL002843
2019NE000629 11/06/2019 -30,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE FERRY BOAT CONF. SA: 0015/19. PROC. 93819/19
2019NL001492 07/05/2019 0,00 230,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de adiantamento não utilizado. SA nº 015/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE000629, 530101-00001 2019NL002843
2019NE000629 11/06/2019 0,00 -30,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012020 09/05/2019 0,00 0,00 230,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de adiantamento não utilizado. SA nº 015/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE000629, 530101-00001 2019NL002843
2019NE000629 11/06/2019 0,00 0,00 -30,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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