CPF/CNPJ:
00002571817337
Emissão:
05/11/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
242093/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
4,5 ( QUATRO E MEIA) FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOS IEMAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001876 | 05/11/2019 | 778,50 | 778,50 | 778,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4,5 ( QUATRO E MEIA) FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOS IEMAS
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2019NE001876 | 05/11/2019 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO DOS IEMAS NO INTERIOR DO ESTADO CONFORME PROCESSO: 242093/19
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2019NL007746 | 08/11/2019 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057283 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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