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NOTA DE EMPENHO 2019NE001091

Favorecido

MARCIO ANDRE PEREIRA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00002571817337

Emissão:

14/08/2019

Plano Interno:

001298

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

Serviços Funerários

Processo:

175765/19

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

ADIANTAMENTO PAR COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE FERRY BOAT PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE OBRAS CONF. SA: 037/19. PROC. 175765/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001091 14/08/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PAR COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE FERRY BOAT PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE OBRAS CONF. SA: 037/19. PROC. 175765/19
2019NE001091 14/08/2019 240,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de pagamento devolvido devido a falta do instrumento de adiantamento_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001138, 530101-00001 2019NL005110, 530101-00001 2019NL005109
2019NE001138 19/08/2019 -240,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PAR COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE FERRY BOAT PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE OBRAS CONF. SA: 037/19. PROC. 175765/19
2019NL004915 14/08/2019 0,00 240,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de pagamento devolvido devido a falta do instrumento de adiantamento_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001138, 530101-00001 2019NL005110, 530101-00001 2019NL005109
2019NE001138 19/08/2019 0,00 -240,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB035422 19/08/2019 0,00 0,00 240,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de pagamento devolvido devido a falta do instrumento de adiantamento_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE001138, 530101-00001 2019NL005110, 530101-00001 2019NL005109
2019NE001138 19/08/2019 0,00 0,00 -240,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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