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NOTA DE EMPENHO 2019NE000092

Favorecido

PEDRO CAVALCANTE FEITOSA
R$ 572,00
 

CPF/CNPJ:

00092638830330

Emissão:

17/06/2019

Plano Interno:

001160

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

111261/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Intermediação de Mão de Obra - SINE

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALIDAR OS COMPUTADORES DAS AGÊNCIAS DO SINE QUE OPERACIONALIZAM O SEGURO DESEMPREGO NOS MUNICÍPIOS DE CODÓ E BACABAL-MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 111261/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000092 17/06/2019 572,00 572,00 572,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALIDAR OS COMPUTADORES DAS AGÊNCIAS DO SINE QUE OPERACIONALIZAM O SEGURO DESEMPREGO NOS MUNICÍPIOS DE CODÓ E BACABAL-MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 111261/2019.
2019NE000092 17/06/2019 572,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR VALIDAR OS COMPUTADORES DAS AGÊNCIAS DO SINE QUE OPERACIONALIZAM O SEGURO DESEMPREGO NOS MUNICÍPIOS DE CODÓ E BAC
2019NL000464 17/06/2019 0,00 572,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB023576 25/06/2019 0,00 0,00 572,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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