CPF/CNPJ:
00084130776304
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
120551/2019.
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR, ASSESSORAR O SECRETÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELAS INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS PELO TRABRENDA DA SETRES PARA ENTREGA DE MOTORES RABETA NOS MUNICÍPIOS DE ICATU, PENALVA, PINHEIRO, CEDRAL, CURURUPU E TURIAÇU CONFORME CRONOGRAMA DESCRITO NA RD EM ANEXO AO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000085 | 07/06/2019 | 1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR, ASSESSORAR O SECRETÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELAS INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS PELO TRABRENDA DA SETRES PARA ENTREGA DE MOTORES RABETA NOS MUNICÍPIOS DE ICATU, PENALVA, PINHEIRO, CEDRAL, CURURUPU E TURIAÇU CONFORME CRONOGRAMA DESCRITO NA RD EM ANEXO AO PROCESSO.
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2019NE000085 | 07/06/2019 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DE EVENTO PROMOVIDO PELAS INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS PELO TRABRENDA DA SETRES PARA ENTREGA DE MOTORES
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2019NL000414 | 07/06/2019 | 0,00 | 1.384,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020906 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.384,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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