CPF/CNPJ:
00045045178334
Emissão:
04/09/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
192351/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DE ALCÂNTARA PARA LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE EQUIPAMENTOS E OUTRAS DEMANDAS PARA IMPLANTAÇÃO DO MESMO E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ENTIDADES LOCAIS PARA DISCUTIR O FUNCIONAMENTO DO ESPEÇO CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000284 | 04/09/2019 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DE ALCÂNTARA PARA LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE EQUIPAMENTOS E OUTRAS DEMANDAS PARA IMPLANTAÇÃO DO MESMO E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ENTIDADES LOCAIS PARA DISCUTIR O FUNCIONAMENTO DO ESPEÇO CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
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2019NE000284 | 04/09/2019 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DE ALCÂNTARA PARA LEVANTAMEN
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2019NL001008 | 04/09/2019 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043164 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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