CPF/CNPJ:
00028226410304
Emissão:
19/11/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0248314/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS, LEVAR BENS MOVEIS AS AGÊNCIAS DO SINE, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E CODÓ-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000567 | 19/11/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS, LEVAR BENS MOVEIS AS AGÊNCIAS DO SINE, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E CODÓ-MA
|
2019NE000567 | 19/11/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS, LEVAR BENS MOVEIS AS AGÊNCIAS DO SINE, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E CODÓ-MA
|
2019NL001677 | 19/11/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060321 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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