CPF/CNPJ:
00025048910320
Emissão:
20/08/2019
Plano Interno:
001165
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
173722/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento da Economia Solidária
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Apoio a Empreendimentos de Economia Solidária
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRODUTORES DE ABACAXI NO MUNICÍPIO DE TURIAÇU COM O OBJETIVO DE LEVANTAR INFORMAÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA E ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A COOPERATIVA DE BENEFICIAMENTO DO ABACAXI CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000252 | 20/08/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRODUTORES DE ABACAXI NO MUNICÍPIO DE TURIAÇU COM O OBJETIVO DE LEVANTAR INFORMAÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA E ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A COOPERATIVA DE BENEFICIAMENTO DO ABACAXI CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
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2019NE000252 | 20/08/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRODUTORES DE ABACAXI NO MUNICÍPIO DE TURIAÇU COM O OBJETIVO DE LEVANTAR INFORMAÇÕES DA
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2019NL000897 | 20/08/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037372 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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