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NOTA DE EMPENHO 2019NE000295

Favorecido

KAREN PATRICIA SARAIVA MORAES SILVA
R$ 1.179,00
 

CPF/CNPJ:

00065710061387

Emissão:

22/11/2019

Plano Interno:

001678

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

255592/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Marketing e Promoção do Destino Maranhão

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE AGENDA DE TRABALHO NA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DE MINAS GERAIS E NO OBSERVATÓRIO DO TURISMO, E PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DO PRÊMIO NACIONAL DO TURISMO, DO MINISTÉRIO DO TURISMO, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 191 E PORTARIA N° 187.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000295 22/11/2019 1.179,00 1.179,00 1.179,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE AGENDA DE TRABALHO NA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DE MINAS GERAIS E NO OBSERVATÓRIO DO TURISMO, E PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DO PRÊMIO NACIONAL DO TURISMO, DO MINISTÉRIO DO TURISMO, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 191 E PORTARIA N° 187.
2019NE000295 22/11/2019 1.179,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE AGENDA DE TRABALHO NA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DE MINAS GERAIS E NO OBSERVATÓRIO DO TU
2019NL000936 22/11/2019 0,00 1.179,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB061789 26/11/2019 0,00 0,00 1.179,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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