CPF/CNPJ:
00065710061387
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
001678
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
255592/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE AGENDA DE TRABALHO NA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DE MINAS GERAIS E NO OBSERVATÓRIO DO TURISMO, E PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DO PRÊMIO NACIONAL DO TURISMO, DO MINISTÉRIO DO TURISMO, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 191 E PORTARIA N° 187.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000295 | 22/11/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE AGENDA DE TRABALHO NA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DE MINAS GERAIS E NO OBSERVATÓRIO DO TURISMO, E PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DO PRÊMIO NACIONAL DO TURISMO, DO MINISTÉRIO DO TURISMO, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 191 E PORTARIA N° 187.
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2019NE000295 | 22/11/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE AGENDA DE TRABALHO NA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DE MINAS GERAIS E NO OBSERVATÓRIO DO TU
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2019NL000936 | 22/11/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061789 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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