CPF/CNPJ:
00065106261368
Emissão:
02/09/2019
Plano Interno:
001682
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
188822/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
R
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA FECOIMP 2019, EM IMPERATRIZ-MA, CONFORME RD N° 81 E PORTARIA N° 97/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000122 | 02/09/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA FECOIMP 2019, EM IMPERATRIZ-MA, CONFORME RD N° 81 E PORTARIA N° 97/2019.
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2019NE000122 | 02/09/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA FECOIMP 2019, EM IMPERATRIZ-MA, CONFORME RD N° 81 E PORTARIA N° 97/2019.
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2019NL000336 | 02/09/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039643 | 05/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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