CPF/CNPJ:
00026915714839
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
001688
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
255596/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PLANEJAMENTO 2020, EM SÃO LUÍS, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 192 E PORTARIA N° 189.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000297 | 22/11/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PLANEJAMENTO 2020, EM SÃO LUÍS, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 192 E PORTARIA N° 189.
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2019NE000297 | 22/11/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PLANEJAMENTO 2020, EM SÃO LUÍS, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 1
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2019NL000937 | 22/11/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066414 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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