CPF/CNPJ:
00019834900325
Emissão:
03/05/2019
Plano Interno:
001682
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
86247/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a diárias para servidora participar de reuniões presenciais da equipe nos municípios de Caxias e Viana, com o objetivo de recolher documentos obrigatórios e esclarecimentos sobre o remapeamento turístico 2019, conforme Ofício 075/2019-GAB/SETUR e portaria n° 11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000007 | 03/05/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar de reuniões presenciais da equipe nos municípios de Caxias e Viana, com o objetivo de recolher documentos obrigatórios e esclarecimentos sobre o remapeamento turístico 2019, conforme Ofício 075/2019-GAB/SETUR e portaria n° 11/2019.
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2019NE000007 | 03/05/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar de reuniões presenciais da equipe nos municípios de Caxias e Viana, com o objetivo de recolher d
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2019NL000011 | 03/05/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012370 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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