CPF/CNPJ:
00012833258372
Emissão:
01/10/2019
Plano Interno:
001688
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
210236/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º SALÃO DO ARTESANATO RAIZES BRASILEIRAS,EM SÃO PAULO - SP, COMO TECNICA RESPONSAVEL PELA ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ESTANDE DO MARANHÃO DOADO PELO BAP, NO PERÍODO 08 A 14/10/2019, RD 124 E PORTARIA 136/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000191 | 01/10/2019 | 2.751,00 | 2.751,00 | 2.751,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º SALÃO DO ARTESANATO RAIZES BRASILEIRAS,EM SÃO PAULO - SP, COMO TECNICA RESPONSAVEL PELA ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ESTANDE DO MARANHÃO DOADO PELO BAP, NO PERÍODO 08 A 14/10/2019, RD 124 E PORTARIA 136/2019.
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2019NE000191 | 01/10/2019 | 2.751,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LANÇAMENTO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º SALÃO DO ARTESANATO RAIZES BRASILEIRAS,EM SÃO PAULO - SP, COMO TECNICA RESPONSAVEL PELA A
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2019NL000492 | 01/10/2019 | 0,00 | 2.751,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047706 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.751,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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